目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2015年部门预算表
一、2015年收支预算表
二、2015年财政拨款支出预算表
三、2015年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、主要职能
(一)贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策,拟订全县文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施和发展规划,并组织实施。
(二)指导、管理、协调文化事业、文化产业发展;具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程;推进全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。
(三)指导、管理全县文化艺术事业、社会文化事业和基层文化建设;指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;管理全县重大文化艺术活动;指导、协调全县文化艺术产业发展;推进全县文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产;指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。
(四)管理全县文化、文物、博物馆、图书馆、艺术馆、文化馆事业。
(五)拟订全县非物质文化遗产保护规划和政策,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
(六)拟订全县动漫、游戏产业规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展。
(七)指导、管理全县广播电影电视事业及产业发展,组织推进全县广播电影电视领域的公共服务;指导广播电影电视重点基础设施建设;负责全县广播电视播出机构和频道频率的审核申报,负责全县广播电视节目、电视剧制作的审核申报,指导全县电影制片、发行和放映工作。
(八)负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理;负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的管理;负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的管理,审查其内容和质量。
(九)编制广播电视专用频段的规划,指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数;负责管理广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
(十)指导、管理全县新闻出版事业;拟订全县出版物市场的调控政策并组织实施;指导全县出版物的出版、印制和发行工作;负责全县新闻单位记者证申领、换发申报工作;负责著作权管理工作;拟订全县古籍整理出版规划并组织实施。
(十一)拟订全县文化广电新闻出版系统科技发展规划并组织实施,推进科技信息化建设;指导、管理全县文化广电新闻出版系统对外及对港澳台的交流与合作。
(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
临沭县文化广电新闻出版局部门预算包括:文广新局本局预算、局属事业单位预算。
纳入临沭县文化广电新闻出版局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
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单位名称
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备注
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1
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临沭县文化广电新闻出版局
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2
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临沭县文学创作办公室
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3
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临沭县书画院
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第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年文广新局部门收支预算总表
单位:万元
收 入
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支 出
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项 目
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2015年预算
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项 目
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2015年预算
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一、财政拨款(补助)
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157.64
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文化体育与传媒支出
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161.64
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二、财政专户核拨资金
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4.00
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文化
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161.64
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三、其他收入
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行政运行
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134.04
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群众文化
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22.00
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文化创作与保护
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5.60
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本年收入合计
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161.64
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上级补助收入
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上年结转、结余
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其中:专项结转
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政府性基金结转
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专户结转
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收入总计
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161.64
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支出总计
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161.64
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表2.2015年文广新局部门财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码
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功能科目名称
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总计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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161.64
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130.04
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31.60
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207
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文化体育与传媒支出
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161.64
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130.04
|
31.60
|
207
|
01
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|
文化
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161.64
|
130.04
|
31.60
|
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
134.04
|
130.04
|
4.00
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
22.00
|
|
22.00
|
207
|
01
|
11
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文化创作与保护
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5.60
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5.60
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表3. 2015年文广新局部门“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计
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因公出国(境)经费
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公务用车购置和运行维护费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置经费
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公务用车运行维护费
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4.00
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3.00
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3.00
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1.00
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第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属3个单位的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为161.64万元,其中:财政拨款(补助)157.64万元,财政专户核拨资金4万元。
2015年支出预算为161.64万元,其中:基本支出130.04万元,项目支出31.6万元。
三、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为161.64万元,按功能分类项级科目:
文化体育与传媒支出---文化---行政运行134.04万元;
文化体育与传媒支出---文化---群众文化22万元;
文化体育与传媒支出---文化---文化创作与保护5.6万元。
四、“三公”经费预算表说明
2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共4 万元。
(一)无因公出国(境)费预算
(二)公务用车购置和运行维护费预算3万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。