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2015年文化广电新闻出版局部门预算
2015-02-26 阅读次数: 1760

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2015年部门预算表

一、2015年收支预算表

二、2015年财政拨款支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、主要职能

(一)贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策,拟订全县文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施和发展规划,并组织实施。

(二)指导、管理、协调文化事业、文化产业发展;具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程;推进全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。

(三)指导、管理全县文化艺术事业、社会文化事业和基层文化建设;指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;管理全县重大文化艺术活动;指导、协调全县文化艺术产业发展;推进全县文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产;指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(四)管理全县文化、文物、博物馆、图书馆、艺术馆、文化馆事业。

(五)拟订全县非物质文化遗产保护规划和政策,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)拟订全县动漫、游戏产业规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展。

(七)指导、管理全县广播电影电视事业及产业发展,组织推进全县广播电影电视领域的公共服务;指导广播电影电视重点基础设施建设;负责全县广播电视播出机构和频道频率的审核申报,负责全县广播电视节目、电视剧制作的审核申报,指导全县电影制片、发行和放映工作。

(八)负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理;负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的管理;负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的管理,审查其内容和质量。

(九)编制广播电视专用频段的规划,指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数;负责管理广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

(十)指导、管理全县新闻出版事业;拟订全县出版物市场的调控政策并组织实施;指导全县出版物的出版、印制和发行工作;负责全县新闻单位记者证申领、换发申报工作;负责著作权管理工作;拟订全县古籍整理出版规划并组织实施。

(十一)拟订全县文化广电新闻出版系统科技发展规划并组织实施,推进科技信息化建设;指导、管理全县文化广电新闻出版系统对外及对港澳台的交流与合作。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沭县文化广电新闻出版局部门预算包括:文广新局本局预算、局属事业单位预算。

纳入临沭县文化广电新闻出版局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沭县文化广电新闻出版局

2

临沭县文学创作办公室

3

临沭县书画院

第二部分 2015年部门预算表

表1.2015年文广新局部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2015年预算

项 目

2015年预算

一、财政拨款(补助)

157.64

文化体育与传媒支出

161.64

二、财政专户核拨资金

4.00

文化

161.64

三、其他收入

行政运行

134.04

群众文化

22.00

文化创作与保护

5.60

本年收入合计

161.64

上级补助收入

上年结转、结余

其中:专项结转

政府性基金结转

专户结转

收入总计

161.64

支出总计

161.64

表2.2015年文广新局部门财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

161.64

130.04

31.60

207

文化体育与传媒支出

161.64

130.04

31.60

207

01

文化

161.64

130.04

31.60

207

01

01

行政运行

134.04

130.04

4.00

207

01

09

群众文化

22.00

22.00

207

01

11

文化创作与保护

5.60

5.60

表3. 2015年文广新局部门“三公”经费支出预算表

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

4.00

3.00

3.00

1.00

第三部分 2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属3个单位的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2015年收入预算为161.64万元,其中:财政拨款(补助)157.64万元,财政专户核拨资金4万元。

2015年支出预算为161.64万元,其中:基本支出130.04万元,项目支出31.6万元。

三、财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算为161.64万元,按功能分类项级科目:

文化体育与传媒支出---文化---行政运行134.04万元;

文化体育与传媒支出---文化---群众文化22万元;

文化体育与传媒支出---文化---文化创作与保护5.6万元。

四、“三公”经费预算表说明

2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共4 万元。

(一)无因公出国(境)费预算

(二)公务用车购置和运行维护费预算3万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
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