目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算表
二、2015年财政拨款支出预算表
三、2015年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、主要职能
文化馆是政府为向广大群众宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是群众文化艺术活动的中心。
一、开展社会宣传教育。在乡镇、社区、企业、校园等建立基层文化活动点,开展形式多样、喜闻乐见的文化活动,传播文化艺术知识;通过各种群众文化艺术活动,向广大人们群众进行爱国主义、社会主义思想和共产主义思想、道德教育;宣传党的路线、方针、政策和法律法规。
二、提供公共文化服务。定期定时为各类群众文艺团队活动提供场地服务,对其活动进行辅导;对进城务工人员、下岗人员、老年人、未成年人等特殊服务社会群体应提供基本的免费文化服务内容。
三、组织群众文化活动。利用传统节假日、重大节庆和民间文化资源,组织开展群众乐于参加、便于参加的文化活动;具体负责全县大型文艺活动和重大庆典文化活动、书画展览等的策划、组织及辅导,组织开展全县多层次、多形式的文化活动。
四、组织创作文艺作品。发挥文化馆在群众文艺创作中的主体作用,组织开展全县文艺专业人员和业余文艺骨干人员的文艺创作活动;推动群众文艺产品的生产与创新,组织各级艺术展演及艺术交流竞赛活动。
五、辅导培训文艺骨干。辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团队;面向不同人群定期举办各类文化艺术培训班和文化馆站人员业务培训班;具体负责各乡镇文化站人员的业务指导和培训。
六、保护民间文化遗产。搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产;定期组织文化馆人员进行非物质文化遗产普查、整理、保护,利用室内展厅、多功能厅展示和宣传活动。
二、部门预算单位构成
临沭县文化馆部门预算包括:文化馆本单位预算。
第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年临沭县文化馆部门收支预算总表
单位:万元
收 入
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支 出
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项 目
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2015年预算
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项 目
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2015年预算
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一、财政拨款(补助)
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99.7
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文化体育与传媒
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99.7
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二、财政专户核拨资金
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文化
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三、其他收入
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文化活动
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94.7
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其他文化
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5
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本年收入合计
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99.7
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上级补助收入
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上年结转、结余
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其中:专项结转
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政府性基金结转
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专户结转
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收入总计
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99.7
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支出总计
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99.7
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表2.2015年临沭县文化馆部门财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码
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功能科目名称
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总计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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99.7
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94.7
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5
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207
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文化体育与传媒
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99.7
|
94.7
|
5
|
207
|
01
|
|
文化
|
99.7
|
94.7
|
5
|
207
|
01
|
08
|
文化活动
|
94.7
|
94.7
|
|
207
|
01
|
99
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其他文化
|
5
|
|
5
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表3. 2015年临沭县文化馆部门“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计
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因公出国(境)经费
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公务用车购置和运行维护费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置经费
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公务用车运行维护费
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0.8
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0.8
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第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为99.7万元,其中:财政拨款(补助)99.7万元。
2015年支出预算为99.7万元,其中:基本支出:94.7万元,项目支出5万元。
三、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为99.7万元,按功能分类项级科目:
文化体育与传媒支出---文化---文化活动94.7万元;
文化体育与传媒支出---文化---其他文化5万元。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2015年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共0.8万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务用车购置和运行维护费预算0万元。本单位无公务用车。
(三)公务接待费预算0.8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。