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2015年临沭县文物保护管理所部门预算
2015-06-26 阅读次数: 1364

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算表

二、2015年财政拨款支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、主要职能

收藏保护文物,弘扬民族文化,保护馆藏及不可移动文物,开展文物考古研究,发挥文物的宣传教育作用。

二、部门预算单位构成

临沭县文物保护管理所部门预算包括:文物保护管理所本单位预算。

纳入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沭县文物保护管理所

第二部分 2015年部门预算表

表1.2015年文物保护管理所部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2015年预算

项 目

2015年预算

一、财政拨款(补助)

68.19

文化体育与传媒

68.19

二、财政专户核拨资金

文物

68.19

三、其他收入

行政运行

68.19

本年收入合计

68.19

上级补助收入

上年结转、结余

其中:专项结转

政府性基金结转

专户结转

收入总计

68.19

支出总计

68.19

表2.2015年文物保护管理所部门财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

68.19

64.19

4.00

207

文化体育与传媒

68.19

64.19

4.00

207

02

文物

68.19

64.19

4.00

207

02

01

行政运行

64.19

64.19

207

02

04

文物保护

4.00

4.00

表3. 2015年文物保护管理所部门“三公”经费支出预算表

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

1.89

1.7

1.7

0.19

第三部分 2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2015年收入预算为68.19万元,其中:财政拨款(补助) 68.19万元。

2015年支出预算为68.19万元,其中:基本支出64.19万元,项目支出 4 万元。

三、财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算为68.19万元,按功能分类项级科目:

文化体育与传媒支出---文物---行政运行64.19万元;

文化体育与传媒支出---文物---文物保护4.00万元。

四、“三公”经费预算表说明

2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共1.89万元。

(一)无因公出国(境)费预算。

(二)公务用车购置和运行维护费预算1.7万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算0.19万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
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