目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算表
二、2015年财政拨款支出预算表
三、2015年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、主要职能
收藏保护文物,弘扬民族文化,保护馆藏及不可移动文物,开展文物考古研究,发挥文物的宣传教育作用。
二、部门预算单位构成
临沭县文物保护管理所部门预算包括:文物保护管理所本单位预算。
纳入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年文物保护管理所部门收支预算总表
单位:万元
收 入
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支 出
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项 目
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2015年预算
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项 目
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2015年预算
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一、财政拨款(补助)
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68.19
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文化体育与传媒
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68.19
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二、财政专户核拨资金
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文物
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68.19
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三、其他收入
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行政运行
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68.19
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本年收入合计
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68.19
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上级补助收入
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上年结转、结余
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其中:专项结转
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政府性基金结转
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专户结转
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收入总计
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68.19
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支出总计
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68.19
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表2.2015年文物保护管理所部门财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码
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功能科目名称
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总计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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68.19
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64.19
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4.00
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207
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文化体育与传媒
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68.19
|
64.19
|
4.00
|
207
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02
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文物
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68.19
|
64.19
|
4.00
|
207
|
02
|
01
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行政运行
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64.19
|
64.19
|
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207
|
02
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04
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文物保护
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4.00
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4.00
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表3. 2015年文物保护管理所部门“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计
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因公出国(境)经费
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公务用车购置和运行维护费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置经费
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公务用车运行维护费
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1.89
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1.7
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1.7
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0.19
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第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为68.19万元,其中:财政拨款(补助) 68.19万元。
2015年支出预算为68.19万元,其中:基本支出64.19万元,项目支出 4 万元。
三、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为68.19万元,按功能分类项级科目:
文化体育与传媒支出---文物---行政运行64.19万元;
文化体育与传媒支出---文物---文物保护4.00万元。
四、“三公”经费预算表说明
2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共1.89万元。
(一)无因公出国(境)费预算。
(二)公务用车购置和运行维护费预算1.7万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算0.19万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。